Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0013830
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.754.196
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            99127
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.619.191
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.815
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 75.114
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 50.076
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BRICK S.A.
        
                                    RUC
                            
            80024486-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            143
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12006-16-131669
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 650.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 595.417.318
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 595.417.318
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317849
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        