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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002550
Monto de la Factura
₲ 91.900.812
Nro. Solicitud de Transferencia
147487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.396.001

Retención DNCP
₲ 327.501
Retención IVA
₲ 2.506.386
Retención Renta
₲ 1.670.924
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133607
Monto Contrato
₲ 97.999.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.195.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.195.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305954
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios