Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0001453
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 110.192.565
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            157904
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-11-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 103.793.382
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 388.679
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.005.252
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.005.252
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHACO INTERNACIONAL SA
        
                                    RUC
                            
            80026564-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            027-2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-18-163587
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 355.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 335.247.685
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 334.384.182
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            352624
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
        