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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0127165
Monto de la Factura
₲ 14.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.755.904

Retención DNCP
₲ 51.510
Retención IVA
₲ 398.293
Retención Renta
₲ 398.293
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163565
Monto Contrato
₲ 60.053.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.761.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.549.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias