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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 16.016.589
Nro. Solicitud de Transferencia
31378
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.086.462

Retención DNCP
₲ 56.495
Retención IVA
₲ 436.816
Retención Renta
₲ 436.816
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164177
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.365.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.654.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones generales
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil