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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000762
Monto de la Factura
₲ 6.632.150
Nro. Solicitud de Transferencia
63657
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.247.003

Retención DNCP
₲ 23.393
Retención IVA
₲ 180.877
Retención Renta
₲ 180.877
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161959
Monto Contrato
₲ 447.084.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.120.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.120.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346989
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias