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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008008
Monto de la Factura
₲ 4.068.200
Nro. Solicitud de Transferencia
102014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.831.948

Retención DNCP
₲ 14.350
Retención IVA
₲ 110.951
Retención Renta
₲ 110.951
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173341
Monto Contrato
₲ 116.616.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.133.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.133.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1