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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008378
Monto de la Factura
₲ 21.163.200
Nro. Solicitud de Transferencia
198403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.934.196

Retención DNCP
₲ 74.648
Retención IVA
₲ 577.178
Retención Renta
₲ 577.178
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176872
Monto Contrato
₲ 57.662.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.313.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.313.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1