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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004941
Monto de la Factura
₲ 336.464.849
Nro. Solicitud de Transferencia
192515
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.925.418

Retención DNCP
₲ 1.186.803
Retención IVA
₲ 9.176.314
Retención Renta
₲ 9.176.314
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178949
Monto Contrato
₲ 499.999.149
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.962.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.962.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370067
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones del MDN (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2