Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 25.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189584
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.552.891
Retención DNCP
₲ 88.199
Retención IVA
₲ 681.955
Retención Renta
₲ 681.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
69/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175112
Monto Contrato
₲ 355.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.873.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.873.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
