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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002778
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112150
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.780.243

Retención DNCP
₲ 6.667
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
₲ 51.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178417
Monto Contrato
₲ 169.955.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.473.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.473.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VARIOS PARA EL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1