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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002230
Monto de la Factura
₲ 82.031.560
Nro. Solicitud de Transferencia
196627
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.267.764

Retención DNCP
₲ 289.348
Retención IVA
₲ 2.237.224
Retención Renta
₲ 2.237.224
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
104/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181361
Monto Contrato
₲ 293.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.762.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.762.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369768
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO FINANCIERO DE LA ARMADA PARAGUAYA - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3