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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007450
Monto de la Factura
₲ 723.160
Nro. Solicitud de Transferencia
120691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.163

Retención DNCP
₲ 2.551
Retención IVA
₲ 19.723
Retención Renta
₲ 19.723
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171233
Monto Contrato
₲ 511.033.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.443.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.443.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3