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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002390
Monto de la Factura
₲ 16.252.950
Nro. Solicitud de Transferencia
171683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.309.097

Retención DNCP
₲ 57.329
Retención IVA
₲ 443.262
Retención Renta
₲ 443.262
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175062
Monto Contrato
₲ 154.662.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.429.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.429.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2