Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007849
Monto de la Factura
₲ 10.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.775
Retención DNCP
₲ 38.461
Retención IVA
₲ 297.382
Retención Renta
₲ 297.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-184189
Monto Contrato
₲ 765.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.916.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.916.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361617
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículo - "PLURIANUAL".-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
