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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 58.080
Nro. Solicitud de Transferencia
116609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.869

Retención DNCP
₲ 211
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175052
Monto Contrato
₲ 51.098.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.779.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.779.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2