Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 662.360
Nro. Solicitud de Transferencia
46724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.951
Retención DNCP
₲ 2.409
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175052
Monto Contrato
₲ 51.098.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.779.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.779.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
