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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002293
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132845
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.241.864

Retención DNCP
₲ 30.864
Retención IVA
₲ 238.636
Retención Renta
₲ 238.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176903
Monto Contrato
₲ 39.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.348.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.348.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2