Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011927
Monto de la Factura
₲ 778.250
Nro. Solicitud de Transferencia
50773
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.420
Retención DNCP
₲ 2.830
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170369
Monto Contrato
₲ 409.216.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.839.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.839.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354685
Nombre de la Licitación
Adquicicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferereteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4