Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 9.605.070
Nro. Solicitud de Transferencia
154801
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.047.278
Retención DNCP
₲ 33.880
Retención IVA
₲ 261.956
Retención Renta
₲ 261.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176817
Monto Contrato
₲ 240.268.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.366.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.366.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL COMANDO EN JEFE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
