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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003556
Monto de la Factura
₲ 1.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33905
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.831

Retención DNCP
₲ 6.169
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169315
Monto Contrato
₲ 26.297.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.155.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.155.755

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5