Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003548
Monto de la Factura
₲ 957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33880
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.520
Retención DNCP
₲ 3.480
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169315
Monto Contrato
₲ 26.297.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.155.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.155.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5