Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047423
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104857
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.964
Retención DNCP
₲ 15.308
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 118.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170821
Monto Contrato
₲ 370.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.406.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.406.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
