Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036377
Monto de la Factura
₲ 22.420.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100611
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.118.481
Retención DNCP
₲ 79.083
Retención IVA
₲ 611.468
Retención Renta
₲ 611.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174758
Monto Contrato
₲ 376.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.276.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.276.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360836
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, CENTRAL TELEFONICA Y PASAJEROS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4