Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021558
Monto de la Factura
₲ 1.099.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102964
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.178

Retención DNCP
₲ 3.876
Retención IVA
₲ 29.973
Retención Renta
₲ 29.973
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170303
Monto Contrato
₲ 380.243.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.393.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.393.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3