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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002788
Monto de la Factura
₲ 4.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103382
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.146.281

Retención DNCP
₲ 15.537
Retención IVA
₲ 118.909
Retención Renta
₲ 79.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-109148
Monto Contrato
₲ 699.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.010.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.010.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional