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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0007802
Monto de la Factura
₲ 6.623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205414
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.238.384

Retención DNCP
₲ 23.362
Retención IVA
₲ 180.627
Retención Renta
₲ 180.627
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-192515
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.319.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.319.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378979
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas