Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006334
Monto de la Factura
₲ 16.984.913
Nro. Solicitud de Transferencia
185213
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.998.553
Retención DNCP
₲ 59.910
Retención IVA
₲ 463.225
Retención Renta
₲ 463.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-189986
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.053.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.053.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376830
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
