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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 9.595.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.595.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-68326
Monto Contrato
₲ 579.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.599.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.599.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247399
Nombre de la Licitación
LCO N° 37 - FISCALIZACION DE OBRAS EN CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia