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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003010
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.714.345

Retención DNCP
₲ 88.887
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 687.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216150
Monto Contrato
₲ 199.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.171.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.171.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415602
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesania Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil