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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 101.999.368
Nro. Solicitud de Transferencia
217420
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.536.318

Retención DNCP
₲ 359.780
Retención IVA
₲ 2.781.801
Retención Renta
₲ 2.781.801
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-218553
Monto Contrato
₲ 528.571.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.078.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.078.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415978
Nombre de la Licitación
Puesta en Valor de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura