Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013076
Monto de la Factura
₲ 12.246.312
Nro. Solicitud de Transferencia
59434
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.524.336
Retención DNCP
₲ 43.196
Retención IVA
₲ 333.990
Retención Renta
₲ 333.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-223857
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.442.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.442.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413869
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de camionetas varias
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero