Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0006362
Monto de la Factura
₲ 24.333.100
Nro. Solicitud de Transferencia
147313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.898.553
Retención DNCP
₲ 107.287
Retención IVA
₲ 663.630
Retención Renta
₲ 663.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217180
Monto Contrato
₲ 698.521.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.189.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.189.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414660
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo de la marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional
