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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001028
Monto de la Factura
₲ 10.490.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.872.037

Retención DNCP
₲ 37.003
Retención IVA
₲ 286.105
Retención Renta
₲ 286.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214268
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.400.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.400.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil