Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001026
Monto de la Factura
₲ 4.249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83848
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.047.274
Retención DNCP
₲ 15.700
Retención IVA
₲ 60.700
Retención Renta
₲ 121.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214268
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.400.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.400.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil