Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 19.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120154
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.819.496
Retención DNCP
₲ 70.540
Retención IVA
₲ 545.414
Retención Renta
₲ 545.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28003-22-212660
Monto Contrato
₲ 223.135.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.980.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.980.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408332
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado
