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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 110.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.850.500

Retención DNCP
₲ 392.909
Retención IVA
₲ 3.006.955
Retención Renta
₲ 2.004.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-115104
Monto Contrato
₲ 370.120.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.012.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.012.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados