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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 19.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57225
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.187.527

Retención DNCP
₲ 68.155
Retención IVA
₲ 521.591
Retención Renta
₲ 347.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104986
Monto Contrato
₲ 209.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.506.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.506.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados