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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74859
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.627.636

Retención DNCP
₲ 463.273
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 2.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
028/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115634
Monto Contrato
₲ 547.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.622.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.191.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias