Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190964
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-144121
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.318.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.318.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329832
Nombre de la Licitación
LCO 12 SERVICIO DE DESAGOTE, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SALIDA DE POZOS CIEGOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia