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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005450
Monto de la Factura
₲ 5.677.200
Nro. Solicitud de Transferencia
82217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.398.914

Retención DNCP
₲ 20.231
Retención IVA
₲ 154.833
Retención Renta
₲ 103.222
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-143803
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.674.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.674.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332049
Nombre de la Licitación
LCO 10 CONTRATACION DE SERVICIO PARA CATERING, CEREMONIAL Y EVENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia