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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007079
Monto de la Factura
₲ 392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84376
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.235

Retención DNCP
₲ 1.383
Retención IVA
₲ 10.691
Retención Renta
₲ 10.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12009-17-151561
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.166.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.166.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338212
Nombre de la Licitación
LCO 23 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia