Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0023038
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 256.697
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            65240
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            14-06-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-09-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-09-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 256.697
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CAFEPAR S. A.
        
                                    RUC
                            
            80021772-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            74
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12006-11-28376
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 159.971.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 121.256.714
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 121.256.714
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            219950
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS PARA LA PROVISION DE AGUA Y CAFE
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        