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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019353
Monto de la Factura
₲ 14.236.637
Nro. Solicitud de Transferencia
18842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
20-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.236.637

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
2/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12006-11-22062
Monto Contrato
₲ 156.603.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.926.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.926.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204082
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo