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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019710
Monto de la Factura
₲ 2.160.953
Nro. Solicitud de Transferencia
123112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.099.199

Retención DNCP
₲ 8.328
Retención IVA
₲ 10.936
Retención Renta
₲ 42.490
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
72/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-16-118424
Monto Contrato
₲ 699.728.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.238.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.238.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299322
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica