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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001592
Monto de la Factura
₲ 1.092.800
Nro. Solicitud de Transferencia
57176
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.092.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-43530
Monto Contrato
₲ 114.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.088.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria