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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 10.607.986
Nro. Solicitud de Transferencia
211998
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.271.906

Retención DNCP
₲ 37.417
Retención IVA
Retención Renta
₲ 289.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
30/22
Código de Contratación (CC)
CO-23004-22-217220
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.327.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.327.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409312
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la DIBEN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social