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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000085
Monto de la Factura
₲ 198.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186258
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.864.989

Retención DNCP
₲ 707.738
Retención IVA
₲ 5.416.364
Retención Renta
₲ 3.610.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150704
Monto Contrato
₲ 198.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.864.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.864.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338848
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores