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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018168
Monto de la Factura
₲ 16.664.380
Nro. Solicitud de Transferencia
140655
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.696.634

Retención DNCP
₲ 58.780
Retención IVA
₲ 454.483
Retención Renta
₲ 454.483
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150682
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.281.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.281.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329197
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Impresión y Fotocopiado para el Ministerio de Relaciones Exteriores - Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores