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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 43.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70937
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.180.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28923
Monto Contrato
₲ 43.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.063.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.063.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218625
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social